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用友财务软件年度帐固定资产模块不能结账怎么解决
时间:2025-05-12 23:41:14
答案

解决方法如下:在账务模块,查固定资产科目明细账,与固定资产模块,很容易找出差额,认真看明细账,不要只看凭证。

补充:是账务模块和固定资产模块对账不平,导致无法结帐,可能的问题如下:

1.新增或减少固定资产未转凭证,或转凭证科目或金额不正确。

2.计提折旧未转凭证,或转凭证科目或金额不正确。

3.在账务模块手工填制过涉及“固定资产”科目的凭证。

用友网页版做账流程
答案

进入系统:输入操作编号密码选择账套、操作日期后确定。

填制凭证:点击总账系统,选择填制凭证,增加凭证后修改日期,输入附单据数,录入摘要、选择科目、输入金额,借贷平衡后点增加做下一份凭证。

出纳签字:本月所有凭证录入完成后,点左上角文件重新注册,操作员改为出纳的操作员进入用友,点击总账,选择凭证,出纳签字,选择月份后确定,点菜单上的出纳,成批出纳签字,确定后退出。

审核凭证:本月所有凭证录入完成后,点左上角文件重新注册,操作员改为有审核权限的操作员进入用友,点击总账,选择凭证,审核凭证,选择月份后确定,点菜单上的审核,成批审核凭证,确定后退出。

用友财务软件怎样反记账
答案

在用友财务软件中,反记账需要进入“凭证管理”模块,选择需要反记账的凭证,点击“反记账”按钮系统自动弹出反记账确认窗口,点击“确定”即可完成反记账操作。需要注意的是,反记账后对应的会计分录和科目余额会发生相应的变化,因此在进行反记账操作前,需要仔细核对相关的凭证和会计分录,以避免出现错误。

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